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武汉金蝶产品售后维护 景华时代武汉软件销售

更新时间:2020-05-09 17:32:44
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 学会利用金蝶财务软件做账,平时只需要在金蝶财务软件中录入记账凭证即可,并且不用担心借贷平衡问题,如果不平软件会有提醒。到了月末,凭证审核、记账、结账以及出具报表,只需要点点鼠标,几分钟就可以轻松完成。而对于手工做帐,可能要花费大量的时间记账,尤其是对账花费的时间也很惊人。

利用金蝶财务软件做账,还有一个好处就是凭证修改、明细账修改、总账修改都非常的方便。如果发现有错账,只需要修改相关的记账凭证即可,明细账、总账自然也就正确了。而手工帐,修改时可能牵一发而动全身,一改都改,甚至整个账本报废,换新账本重抄,这个工作量之大就可想而知了。

我们财务会计工作者,真正每天每时在做账的工作占据我们工作的多少呢?大概占三分之一左右吧,更多的时候,是在对账,做报表,和总结性材料什么的,前面我们用金蝶财务软件完成了账务处理全过程,我们在这个过程上,得到了通用性的一些明细账、多栏账、明账、资产负责表、损益表,这些都是必须有的会计业务中Zui基本的东西,还有比如,对账单,费用汇总,明细表,分析成本之类的,这些数据已经完全存储在数据库里,利用我们的金蝶财务软件系统,把这些财务数据调用出来用个性美观的外观,不同的显示形式,还有不同的排版方式展示在你的工作电脑上,一目了然!武汉金蝶产品售后,武汉金蝶产品,武汉金蝶软件销售


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金蝶专业版进销存结帐流程及处理方式


留意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常状况。方 法是进入"单据序时簿",以"入库业务"、"出 库业务"分别挑选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修正审核。关于已审核而有错误的单据, 要先停止"反审核",然后修正,再停止"审核"。


补充:可能停止如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到自己的 百度空间下载专业版维护工具。


进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。



㈠第一步:入库核算。


①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那局部业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐"。 依据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接停止"存货估价入帐"。


②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在选择红蓝字时选择"全部",才干选出全部单据。假如正 常,可直接退出。


③自制入库核算:可分别依据"产 品入库实践本钱"、"产品入库方案本钱"、"盘 盈"、"盘亏"停止过滤,进入主界面。请留意在菜单"工 具"当选择"方案价更新无单价单据",对没有单价的"暂 估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委 外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确 定单价单据"等停止处置,将一切无单价单据以方案价替代。办法是选中本期核算单据项目后,直接按"更 新",系统会提示有几条单据被更新。


④然后,在自制入库单据中按"核 算"按纽。系统提示胜利后,退出。


⑤其他入库核算:相似于存货估价入帐。


⑥委外加工入库核算,



㈡第二步:出库核算


①首先请停止"不肯定单价 单据":查看有没有不肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统修正。在这里不肯定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进 行的"方案价更新无单价单据"曾经交换了大局部无单价单据。


②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入"结 转存货本钱"界面,首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统停止处置。然后,点击"下一步", 选中"结转本期一切物料",再点击下一步,选中"只写结转有误的物料"、"写 错误日志"、"细致到每一条分录",然后点按"下 一步",系统会停止资料出库核算,假如中间出错误中止,请查看错误日志寻觅出错缘由,针对性地停止修正。然后按上列步骤再停止 一次,直至胜利。


③产废品出库核算:相似于资料出库核算。


④红字出库核算:点按进入,查看单据能否齐全,直接退出。



㈢第三步:方案本钱管理


①假如本期有"录入调价单 据",则留意有无审核,可在"调价单据查询"中查看。



㈣第四步:记帐凭证管理


①按工作请求设置好凭证模板。


按"生成凭证",按"暂 估冲回"、"外购入库"等等事务类型停止过滤,选择"未 生成凭证",系统会显现契合请求的单据,可选择"汇总"或"按 单"生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检 查凭证模板。


假如总帐系统尚未启用,则按"汇总"更 便当些。


依次对有业务的事务类型停止选择,生成凭证,完成后退出。


②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核。



㈤第五步:期初末处置


①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查 看"按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象,如有,请处置终了后再停止结帐。假如没有,则按"下 一步",系统会停止期末处置。假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示胜利,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。


②结帐完成


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